你好,是什么原因?qū)е碌男枰鲞M項稅額轉(zhuǎn)出處理呢
老師,企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品收購分錄如下:借原材料 應交稅費進項稅 貸:銀行存款 因用于免稅項目進項稅額需轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢? 借:原材料 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是 借:主營業(yè)務成本 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務成本943.4 應交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
借:主營業(yè)務成本943.4 應交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,發(fā)票開錯,已經(jīng)被認證抵扣,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務處理:采購時 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
小規(guī)模納稅人,月底需要結轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務,需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
發(fā)票開錯了,后面又補開了
但是已經(jīng)被認證抵扣了
你好,是發(fā)票開錯了被紅沖了嗎?
是的,我方已經(jīng)提紅字申請,申報表里面自動帶出進項轉(zhuǎn)出
你好,這種情況是做進項稅額負數(shù),而不是按進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
但是已經(jīng)被跨月認證了
你好,這種情況是做進項稅額負數(shù),而不是按進項稅額轉(zhuǎn)出處理的 (是針對這個回復有什么疑問嗎)