你好!這個是不沖減的。你到時候還是要先交1.2季度的稅。
小微企業(yè)所得稅一二季度盈利,延期繳納所得稅三季度虧損的話,是否沖減一二季度計提的所得稅進行申報
小微企業(yè)所得稅一二季度盈利,延期繳納所得稅三季度虧損的話,是否沖減一二季度計提的所得稅進行申報
二季度盈利了計提了企業(yè)所得稅,三季度又虧損了,耳二季度多計提的企業(yè)所得稅要在三季度做沖減分錄嗎?
你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計提所得稅.. 第三季度的利潤合計全年是有盈利的計提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計提的所得稅應(yīng)該怎么減少呢
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,所得稅申報時這個減免金額已經(jīng)自動減少了,不沖減的話與利潤表所得稅費用累計金額不同了
你好!你利潤表的金額應(yīng)該按實際應(yīng)該繳納的計提啊
不沖減的話利潤表中本月所得稅費用不就是0嗎
那本年累計所得稅費用還是一二季度所得稅金額,就與所得稅報表中延緩繳納所得稅的金額不一樣了
你好!如果你不延期繳納,就要交了。不是0了。
老師現(xiàn)在是延期繳納,明年第一個季度繳,一二季度的所得稅延期了,三季度虧損
你好!其實不管你是不是延期繳納,數(shù)據(jù)都是一樣的,只是你應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅,有掛著數(shù)而已。
這個老師是這樣解答的,不知道是不是我沒有講清楚
你好!你的意思是,一二季度正數(shù),3季度負數(shù),比如1.2季度要交100塊,3季度虧損20,只需要交80塊?
嗯嗯,對的
你好!這個現(xiàn)在還不確定,稅務(wù)局也沒有具體的說明,因為這個政策也只是個臨時出來的政策。 如果你想確認,建議你電話咨詢下12366看看
100未繳納只計提了,因為現(xiàn)在優(yōu)惠政策小微企業(yè)可以延期繳納,這個月的話是否沖減20,明年繳納的時候按照實際計提的金額繳納
你好!老師的看法是不計提所得稅,也不用沖減之前的所得稅。
我剛剛問了12366可以沖減
按照本年累計金額明年進行繳納就行了,謝謝老師
你好!不用客氣的了。我應(yīng)該謝謝你