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老師,因?yàn)樾率?!初級服裝行業(yè)一般納稅人賬務(wù)時,因?yàn)槭敲媪掀奔牡椒b加工廠做完直接發(fā)貨了!但是加工費(fèi)的票只來了部分,后面的二季度才來,但是做賬的時候未做加工費(fèi)暫估,可以在二季度修改憑證嗎?因?yàn)槟甑滓禐樾∫?guī)模!怕改一季度報表有影響!怕查一季度的賬,加工費(fèi)發(fā)票沒到全,又沒計提?現(xiàn)在想解除風(fēng)險

2020-10-12 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 12:34

同學(xué)您好,最好是按月暫估入賬的,或者讓對方及時開票結(jié)算

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 13:23

因?yàn)橐患径任醋鰰汗兰庸べM(fèi)的發(fā)票,可以二季度暫估嗎?寫個分錄更正1季度的憑證,可以嗎?

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 13:23

就是不想動報表,又想解除風(fēng)險

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 13:26

現(xiàn)在是一季度,賬務(wù)處理有誤,票現(xiàn)在都到了!我想怎么更正錯誤比較好,

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:28

這是可以的,一季度暫估,然后根據(jù)實(shí)際發(fā)票做之前把之前暫估的再紅沖了

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 14:33

現(xiàn)在情況,我不知道,怎么改正最合適

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 14:33

怎樣能不改報表呢

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:45

不改報表的話,就是直接調(diào)整,不反結(jié)賬去改就可以

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 15:47

現(xiàn)在1.2季度都結(jié)賬了,直接做到3季度嗎?

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快賬用戶5958 追問 2020-10-12 15:47

沒處理過?有不想留風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:51

您都是實(shí)際的,是可以的

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同學(xué)您好,最好是按月暫估入賬的,或者讓對方及時開票結(jié)算
2020-10-12
你好 把收到原材料的數(shù)據(jù) 補(bǔ)記在賬上就可以了
2020-10-19
你好,可以這樣做的,去改一下,沒發(fā)票的匯算清繳調(diào)增就行,這個不影響
2020-05-21
我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
2024-03-28
同學(xué)你好 他得做完他的工作才可以交接的 財會人員交接內(nèi)容 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
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