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老師,我公司是小微企業(yè),上季度企業(yè)所得稅,盈利196萬,所得稅42384.04延緩繳納,這個季度虧損,總的年累計是盈利147萬,這個月我要怎么填寫申報表?盈利得安部分上個申報了的啊,寫這個再申報,所得稅就重復(fù)了啊

2020-10-12 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 11:27

這個季度申報填的是本年累計利潤,你就填147萬即可

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快賬用戶5760 追問 2020-10-12 12:05

系統(tǒng)以我最后一次的金額繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:04

是的,所得稅都是填本年累計的,以你最后一次填為準(zhǔn)

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這個季度申報填的是本年累計利潤,你就填147萬即可
2020-10-12
你好,呃呃,是的呢? ,要彌補之前虧損的,
2020-09-18
同學(xué),你好,這個對的。你不管怎么盈利都要把之前年的虧損減了,才是你申報所得稅的真正數(shù)據(jù)
2021-10-11
你好,匯算清就要申請退稅。
2024-01-11
同學(xué)您好, 您這個情況是按照累計的來
2020-10-11
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