你好 你們實(shí)際有收入嗎。 沒有收入就別去虛做 虛報(bào)稅的
老師,我們是家餐飲管理公司,是小規(guī)模,成本只有人員工資,但是開票收入很高,可以通過什么方法結(jié)稅呢
老師,我們公司沒什么收入,但是有很多成本,想做點(diǎn)收入,可以有哪些方法呀?前提是不虛開發(fā)票
我們公司是小規(guī)模,旅游公司,有很多門票的成本票,但是老板并沒有收入票,我該咋么入帳呢,是把這些成本票不入帳嗎,還是咋么辦
老師,如果我司的收入有一半其實(shí)不是我們的收入,我們后續(xù)是要私對私打給別人的,但是呢他們又不能開票給我們沖成本,就導(dǎo)致我們虛增了收入好多,這種情況下有什么辦法可以解決嗎?
提前開,我也不知道,聽以前會計(jì)說是合同方要求,可能是那邊差成本票,現(xiàn)在款是回來,不知道帳怎么處理了,貸方還有200多萬,去年收入又沒有入,軟件沒入,財(cái)報(bào)入了收入,成本虛增了
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思?。?/p>
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價(jià)款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價(jià)為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
實(shí)際有收入,是別的公司中標(biāo)了我們公司在做,她們開發(fā)票我們給管理費(fèi),她們開發(fā)票的所有稅額我們都是給了的,只不過做的內(nèi)帳
你好 對于你們來說的話 你們要收到了對方給的錢 你才做收入哦
我們我們供貨的那家公司會把貨款直接轉(zhuǎn)到開發(fā)票的公司,然后開發(fā)票的公司把我們的管理費(fèi)和稅費(fèi)扣完了再把錢轉(zhuǎn)到我們的內(nèi)賬的賬戶,我們找的供應(yīng)商開的發(fā)票也是開的幫我們開發(fā)票的那家公司
你好 你們提供發(fā)票給開票方的公司 。 你們就要做收入 。 發(fā)生的管理費(fèi) 做主營業(yè)務(wù)成本核算
我們不開收入的票,收入的票全部由我們找的掛靠的公司開,我們外賬是沒有收入的,但是我們又想做點(diǎn)收入,害怕一直不做收入萬一引起稅局檢查
你好 你們掛靠的公司不讓你開票嗎? 不開票他們怎么做成本 。
我們進(jìn)貨的時(shí)候,供應(yīng)商是直接把發(fā)票開給掛靠的公司
你好 哦這樣的 。 那你們都沒有成本了哦。 這個(gè)轉(zhuǎn)給你們 你們就做無票收入處理了 。 成本你們都沒法轉(zhuǎn) 因?yàn)槟銈冐浳锇l(fā)票都沒有。
是的老師,我們這邊的賬就只有一點(diǎn)房租費(fèi)和人員的工資費(fèi),就沒有收入,但是掛靠公司會把扣除稅費(fèi)和該給他們的管理費(fèi)后,轉(zhuǎn)到我們內(nèi)帳銀行卡,我們老板又想做收入嗎,老師有什么好的建議嗎?
你好 那做點(diǎn)無票收入處理 了。 你們這個(gè)本來也是收入 就是沒有成本 。 你還得考慮下做一些成本。 因?yàn)閷?shí)際你們貨物應(yīng)該是你們收到的 貨物你們要入庫嘛
老師,我們外帳不做入庫的,供應(yīng)商直接把發(fā)票開到掛靠公司
你好 那你們光有收入沒有成本到時(shí)我怕你配比不對 稅務(wù)那邊有異議的 哦 。