你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
請問老師,個體工商戶一個季度開具增值稅普通發(fā)票不超過30萬可以免交增值稅,那么個體工商戶開具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個季度不能超過30萬
麻煩咨詢一下關(guān)于個人的稅務(wù)問題,個體工商戶一個季度銷售額也是不超過30萬,就免增值稅嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不用交增值稅,個體工商戶也是這個規(guī)定嗎?那個個體工商戶季度不超過9萬免稅,是免的什么稅?有點搞不清
老師,咨詢下,定期定額的個體工商戶,一個季度開普票不超過45萬免稅,個人經(jīng)營所得是不超過30萬免稅嗎?假如超過30萬怎么計算繳稅的?
老師:請問,勞務(wù)外包,用工單位將錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開勞務(wù)費發(fā)票給用工單位,代用工單位申報個稅,這種情況下,用工單位能依據(jù)發(fā)票進行入賬嗎?
老師,我們是購買方,需要銷售折讓,所以要開紅字信息單,開之前是要先確認(rèn)我們有沒有做發(fā)票抵扣勾選嗎?如果沒有勾選抵扣,我們還可以開信息確認(rèn)單嗎?
一般納稅人庫存轉(zhuǎn)成招待費,怎么做賬。進貨時有是專票,用不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,是否用做視同銷售
去年有個員工的報銷掛賬,貸其他應(yīng)付款,2000,今年發(fā)現(xiàn)他貼重了發(fā)票,應(yīng)該是1600,多掛了400,這個做賬怎么糾錯,還是掛賬,都還沒有付款
要的啊,工資是一整筆發(fā)的420000,只有其中有一個1000發(fā)不出去退回來的啊
學(xué)堂今年的稅務(wù)師VIP口碑班(版本),稅一、稅二和涉稅實務(wù)這三科的基礎(chǔ)階段分別是多少個課時?每個課時多長時間?
老師好,我想問一下,應(yīng)付職工薪酬的貸方指的是什么意思
老師你好,我公司是典當(dāng)行業(yè)的,法院收回一筆執(zhí)行款,我充了本金和利息,多余款應(yīng)計入什么科目呀?計入主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入?
請問小規(guī)模普票開了3個點需要沖紅重新開嗎?
享受生育津貼的工資怎么算
如果是個體工商戶呢?
個體工商戶如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
這個銷售額是含稅還是不含稅的銷售額?
這個銷售額是不含稅的銷售額