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您好!老師,我想咨詢下,就是我當(dāng)月在稅務(wù)局代開一張發(fā)票,第二天由于客戶原因不需要,去了稅務(wù)作廢。 但是當(dāng)時增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅已經(jīng)繳納,不給退,但是可以留底下次開票抵稅,這個會計分錄如何做。謝謝

2020-10-12 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 10:06

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅款) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

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快賬用戶7103 追問 2020-10-12 10:08

那下個月我剛好代開了個發(fā)票的金額,全額抵扣了的話,這個會計分錄麻煩老師寫下,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:11

一、直接會產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,以及按銷項(xiàng)稅額計算的增值稅附加稅,小規(guī)模納稅人具體的分錄是: 1、開具發(fā)票時的分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、計提增值稅附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅

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快賬用戶7103 追問 2020-10-12 10:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:20

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅款) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2020-10-12
你好,附加稅不用計提的。借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款,做這個就可以的,退回來做相反的。
2023-01-05
財務(wù)報表中的收入不包含已經(jīng)作廢的專票的金額,就是當(dāng)沒有代開過發(fā)票就行,你也不用在報稅的時候做作廢
2019-07-05
同學(xué),你好 你之前作廢,是不是沒有憑證?
2020-12-29
這個交稅做,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,后面抵減做,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),要是增值稅抵減,你做收入的時候就抵減 貸應(yīng)交增值稅,
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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