你好,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表,是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的

企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損??梢詮浹a(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
季報(bào)企業(yè)所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
首單退稅一定要有水電房租發(fā)票嗎?
你好老師!9月22號(hào)工信部和財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于2026-2027年減免車(chē)輛購(gòu)置稅新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求的公告沒(méi)看懂,是技術(shù)達(dá)標(biāo)繼續(xù)延續(xù)免稅政策嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)自己在手機(jī)申報(bào)個(gè)人所得稅怎樣申報(bào)?
老師我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),請(qǐng)來(lái)了兩個(gè)教授來(lái)給我們這些會(huì)員單位授課。然后一個(gè)教教授的費(fèi)用是 3000 塊錢(qián),兩個(gè)就是 6000 塊錢(qián)。然后這個(gè)授課費(fèi)現(xiàn)在要從我們寵物協(xié)會(huì)的公賬上支出。有兩種辦法,第一種辦法就是通過(guò)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),通過(guò)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)入他們的個(gè)人賬戶(hù)上,一個(gè)人 3000。然后對(duì)方去開(kāi)勞務(wù)票,但是一個(gè)人需要交 440 的稅費(fèi)。這是第一種方法,第二種方法是我們有一個(gè)就是合作單位公司,然后對(duì)方開(kāi)這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)給我們寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),就相當(dāng)于這個(gè)公司帶來(lái)了兩名老師作為培訓(xùn),然后我們從公賬上把錢(qián)轉(zhuǎn)入這個(gè)培訓(xùn)公司,培訓(xùn)公司自己再以發(fā)工資的形式發(fā)給這兩個(gè)人,這樣子可不可以?因?yàn)閷櫸飬f(xié)會(huì)要年檢,嚴(yán)格。就是我們通過(guò)第二種方式來(lái)操作,把錢(qián)給培訓(xùn)公司,公司開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票。也不用繳那個(gè)勞務(wù)稅,你覺(jué)得這樣可不可以?
代扣代繳增值稅,企業(yè)所得稅,企業(yè)付完境外貨款,多少天內(nèi)要繳納稅款的
老師,公司租個(gè)人房子辦公,代開(kāi)房租發(fā)票的稅金是我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這稅金計(jì)入什么科目好呀?
老師,什么是進(jìn)項(xiàng)?????我要拿專(zhuān)票抵稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好老師,為什么一般納稅人有時(shí)候附加稅不減半
老師出口退稅聯(lián)怎么查
山西省稅務(wù)局里-我要查詢(xún)里沒(méi)有一戶(hù)式查詢(xún)呀?


我這邊是灰色的
第8行是灰顏色的
你好,能提供一下你當(dāng)?shù)丶径人枚惿陥?bào)表的圖片嗎?
你看到嗎
你好,可以看到,是灰色的說(shuō)明你當(dāng)?shù)囟惥植辉试S季度申報(bào)彌補(bǔ)之前年度虧損
那是不是年底才能彌補(bǔ),還有營(yíng)業(yè)收入填什么,營(yíng)業(yè)成本填什么
你好,說(shuō)明只有匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)虧損的 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
那利潤(rùn)總額填什么
你好,利潤(rùn)總額就是季度末月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額
就是之前會(huì)計(jì)把每年支付的廠(chǎng)房租金,沒(méi)有按12個(gè)月進(jìn)行攤銷(xiāo),按的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每個(gè)月攤的很少,我想把它改下,每個(gè)月多攤點(diǎn)行吧
你好,如果之前少攤銷(xiāo)了,是可以補(bǔ)攤銷(xiāo)的
房租攤銷(xiāo)正規(guī)的話(huà)是按12個(gè)月攤銷(xiāo)是吧,不能按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算?
你好,一次性支付一年的房租,就是按12個(gè)月攤銷(xiāo),沒(méi)有待攤費(fèi)用科目之后,就需要通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的
那我現(xiàn)在把待攤費(fèi)用增大了,應(yīng)該可以吧
你好,已經(jīng)沒(méi)有待攤費(fèi)用科目了
但是之前會(huì)計(jì)做的待攤費(fèi)用還有很多余額,所以得要慢慢攤完,都是支付的房租攤銷(xiāo)
你好,那就需要把應(yīng)當(dāng)攤銷(xiāo)的按一定的期限攤銷(xiāo)了
好的,印花稅計(jì)稅依據(jù)根據(jù)什么填的
你好,需要知道是印花稅的什么稅目,才知道根據(jù)什么填寫(xiě) 比如購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同金額填寫(xiě) 租賃合同印花稅是根據(jù)租金金額填寫(xiě)申報(bào)