你好 ,你們是直接銷售了嗎?
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低,而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師我單位購進(jìn)一批設(shè)備是個體戶的機(jī)打發(fā)票沒有稅額的,單位開出發(fā)票稅率是13個點(diǎn),這個設(shè)備進(jìn)價比賣價低,低的一部分金額科目應(yīng)該怎么記,是固定資產(chǎn)清理費(fèi)嗎?
老師,我單位是建筑施工企業(yè),前幾天中了一個垃圾清運(yùn)系統(tǒng)的項目,現(xiàn)在這個項目購買了垃圾車等設(shè)備,下面的項目公司給我們單位開垃圾車等發(fā)票。我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理!而且我們單位沒有固定資產(chǎn)。
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務(wù) 進(jìn)項有硬件設(shè)備13個點(diǎn)比例大概一半 也有6個點(diǎn)設(shè)計進(jìn)項 那我們開給客戶的發(fā)票稅率應(yīng)該開幾個點(diǎn)的 之前都是全部開6個點(diǎn)的發(fā)票 但是合同簽訂時約定6 就是設(shè)計服務(wù)包含了采購設(shè)備的金額在里面 合同簽的設(shè)計服務(wù) 這個時候發(fā)票怎么開?
請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺機(jī)器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
老師殘疾人保證金,必須按照實際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個點(diǎn),但是這個月稅務(wù)局通知我們要按9個點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個點(diǎn)開的發(fā)票而按3個點(diǎn)開的差價,我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個點(diǎn)的差價我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價和水資源單價和污水處理的單價都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因為正常轉(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項工程,合同約定的工期為18個月,合同總收入為300萬元,預(yù)計總成本為260萬元。履約進(jìn)度按照累計實際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬元,已收到工程款150萬元。截至2024年6月30日,該工程累計實際發(fā)生的成本為200萬元,預(yù)計至工程完工還將發(fā)生成本50萬元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價格差異 12,334.86 元;請問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會計分錄如何寫? 3.以上會計處理依據(jù)是什么?
我們公司已經(jīng)賣給一家公司了,但是當(dāng)時的固定資產(chǎn)機(jī)器都沒發(fā)票的,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來在開給對方公司去,對方是一般納稅人,所以我們開增值稅專用給他們的
你好 那就是走固定資產(chǎn)清理的。
進(jìn)來發(fā)票多少,我們開出去價稅合計多少的
這樣成本高賣價低,有差額,
你好 上面不是說進(jìn)價低嗎?
打個比方進(jìn)來發(fā)票10000元,開出去是價稅合計1萬元
進(jìn)來發(fā)票是沒稅額的,
你好 那同學(xué)就按賣價做收入,進(jìn)價做成本就可以了。
進(jìn)項成本1萬,但是賣價只有8849.56元,
你好 是的 這樣就是賣虧了的意思。
這樣成本大于賣價,差額部分會計科目是記什么啊
你好 不用另外科目,這里成本和收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤就可以了。
老師我還是不理解,老師我這樣做,銷售時:借應(yīng)收賬款1萬,貸其它收入設(shè)備8849.56,應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅1150.44。第二是,借其它收入設(shè)備8849.56元,固定資產(chǎn)清理8849.56元,進(jìn)來發(fā)票時,借應(yīng)付賬款1萬元,貸固定資產(chǎn)1萬元,
這樣我公司固定資產(chǎn)還有1150.44元,應(yīng)該怎么做了
你好 銷售時 借應(yīng)收賬款1萬 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)來發(fā)票 借其他業(yè)務(wù)成本 1萬 貸應(yīng)付賬款 1萬
進(jìn)來發(fā)票可以分兩筆 借其他業(yè)務(wù)成本 1萬 貸固定資產(chǎn)1萬 借固定資產(chǎn)1萬。貸應(yīng)付賬款1萬