直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
老師,公司設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,收到預(yù)收款時,借現(xiàn)金或銀行,貸預(yù)收;發(fā)貨時確認(rèn)收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,還是先借預(yù)收,貸應(yīng)收,然后借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師,收學(xué)費時分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分?jǐn)偝墒杖耄?借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那么請問老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費, 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款?。?/p>
運輸公司先墊付運費,借預(yù)付賬款貸銀行,開發(fā)票后,借應(yīng)收賬款,貸主營收入,應(yīng)交稅費,收到錢,借預(yù)付,借銀行,貸應(yīng)收,對嗎?
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務(wù)費用10 貸預(yù)收賬款110 消費時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 財務(wù)費用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補償沒有單獨入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
那如果不設(shè)預(yù)付,用應(yīng)收賬款替代,應(yīng)收賬款的貸方,那就是借現(xiàn)金或銀行,貸應(yīng)收賬款xx公司,會不會和xx公司回款混淆了呀,回款的時候也是借銀行貸應(yīng)收
看余額就可以 應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收賬款