你好 增值稅返還計入其他收益 繳納企業(yè)所得稅的 。
老師,企業(yè)收到政府的增值稅稅收返還需要繳納那些稅?
政府會計中銀行利息計入利息收入科目,還是其他收入? 為什么我做的政府不需要繳納企稅,和增稅,什么情況的企業(yè)需要繳納這些稅
老師,收到園區(qū)或者當(dāng)?shù)刎斦亩愂辗颠€是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅呢?
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計入營業(yè)外收入-政府補助,這個是否需要繳納企業(yè)所得稅?
老師你好,企業(yè)收到的個稅返還需要繳納納哪些稅,計入到營業(yè)外收入嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
計入營業(yè)外收入行嗎
你好 你們與日常活動有關(guān)的 是計入其他收益哈。 看你們科目有沒有其他收益
沒有呢老師
你好 你們沒有這個科目的話 走營業(yè)外收入去。 估計你們可能采用的準(zhǔn)則沒有
嗯嗯,是的老師
好的 ,那你就入營業(yè)外收入 哦