你好,按平時正常申報,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了。只是延期繳納了稅款而已
老師,我們江蘇今年小微企業(yè)按5%繳企所稅。還有這以前年度損益調(diào)整的所得稅怎樣申報繳納呢?什么時候繳???
老師,分公司可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎 為什么我申報所得稅的時候不能選擇小微企業(yè)
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅可以延緩繳納,可以延緩到什么時候啊
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅可以延期繳納,報稅的時候,怎么申報?。?/p>
老師,這個月先把三季度的,企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)延緩繳納,這個延緩繳納到什么時候繳納啊呀?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
增值稅不延期,是吧?
你好,延期繳納的只是企業(yè)所得稅,增值稅沒有延期繳納優(yōu)惠的