不開票和開票一樣做納稅申報,所以賬務處理一樣。

銷售商品給個人,不需開增值稅票的,貨款是付到法人名下的個人帳戶,請問:1、不開票銷售部分稅務和帳務怎么處理?2、開普通發(fā)票部分怎么處理?
有一筆貨款,客戶從法人的私人賬戶付給了我公司法人的私人賬戶,請問要怎么處理?都是一般納稅人,要開票給客戶嗎?是開專票還是普票?銷售方跟購買方是填公司的名稱還是法人的名字?具體要怎么處理才會稅務風險更小。
老師,我們公司通過平臺賣給個人的商品,個人不開發(fā)票,但是錢到對公賬戶,我們賬務上怎么處理呢?可以把這部分發(fā)票以其他名義開出來嗎?
老師,之前銷售給客戶的款未收到也未開票,然后找法院起訴了這個客戶,現(xiàn)在法院把這個銷售款轉(zhuǎn)給公司部分,這個需要怎么做賬務處理,需要做不開票收入嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,開的是普票這個賬務怎么處理是不是借銷售費用-業(yè)務招待費貸銀行存款啊 然后其他部分正常處理
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
銷售給個人,法人帳戶收款,不開票,這樣操作是合法嗎?
正常是對公賬戶收款,法人收款,也要上賬納稅就可以。