你好!資產(chǎn)總額是看你資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)

企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本填還是按照賬簿上的資產(chǎn)總額填
籌建期企業(yè)所得稅納稅申報(bào)怎么填寫(xiě)?資產(chǎn)總額是企業(yè)注冊(cè)資金總額嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
申報(bào)季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的資產(chǎn)總額平均值怎么填寫(xiě)?
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


如果沒(méi)有做財(cái)務(wù)報(bào)表呢,因?yàn)榛I建期,什么業(yè)務(wù)也沒(méi)有
你好!這個(gè)你還是要做一個(gè)的,業(yè)務(wù)可以少一點(diǎn),但是要有,不然報(bào)不了數(shù)據(jù)。
在不做報(bào)表的情況下,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額可以填寫(xiě)注冊(cè)資金嗎
因?yàn)榛I建期,公司陸陸續(xù)續(xù)收到注入資金,但是領(lǐng)導(dǎo)都不告訴
您好!如果你有收到這個(gè)投資是可以的,就算你沒(méi)收到,填了也是可以通過(guò)的。只是與實(shí)際不符而已
與實(shí)際不符會(huì)查嗎
您好!這個(gè)難說(shuō)了,因?yàn)槎悇?wù)局也是按系統(tǒng)來(lái)的,系統(tǒng)不提示有問(wèn)題,一般不查
如果已經(jīng)把申報(bào)表提交了能改嗎
你好!可以的,財(cái)務(wù)報(bào)表是可以改的
老師我是問(wèn)已經(jīng)提交的企業(yè)所得稅申報(bào)表可以修改嗎
你好!可以修改,但是如果過(guò)了申報(bào)期就麻煩點(diǎn)。
是在哪里修改呢?因?yàn)轱@示申報(bào)成功了
你好!這個(gè)需要上門(mén)重新申報(bào)
是直接去稅務(wù)局嗎
你好!是的,拿公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照去稅務(wù)局重新填表申報(bào)。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。