您好, 您可以把這張憑證補(bǔ)記上,
老師下午好,打擾了 請(qǐng)問(wèn)老師金碟軟件做好了一個(gè)月的全部憑證,請(qǐng)問(wèn)老師從哪里可以看出你做的憑證全部金額是對(duì)的?還有就是你做的期末余額在哪里看和對(duì)公賬戶上的銀行流水余額當(dāng)月一致啊老師? 剛剛畢業(yè)小白,麻煩老師多多指教,謝謝,教師節(jié)快樂(lè)
老師 麻煩問(wèn)一下本月的憑證已經(jīng)做完,發(fā)現(xiàn)有一張憑證漏做了,銀行余額對(duì)不上了,需要怎樣補(bǔ)做?漏寫(xiě)的憑證日期在前邊
老師你好!我公司是一般納稅人,收的山野菜經(jīng)過(guò)加工已經(jīng)出售了有一部分錢(qián)直接匯到法人卡里了,我做的憑證是借:原材料 代:庫(kù)存現(xiàn)金 代:其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存商品了,但是報(bào)表上面顯示有,我是不是還得做一張憑證呢?麻煩老師怎么做憑證
麻煩老師,請(qǐng)問(wèn)我六月份做一個(gè)報(bào)銷(xiāo),是三個(gè)單據(jù)合起來(lái)做在一張憑證上,其中,有一個(gè)單據(jù)金額2800的發(fā)票,我忘了做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)去。現(xiàn)在怎么處理?這整張憑證都做個(gè)沖銷(xiāo)還是單獨(dú)把這個(gè)2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進(jìn)去?銀行支付是六月了
銀行對(duì)賬單跟銀行日記賬的余額是一樣的,但是跟會(huì)計(jì)賬簿上的不一樣,有差額,銀行存款比賬上多,往前找了好多年,發(fā)現(xiàn)一直有這個(gè)差額,需要怎么調(diào)整?怎么做憑證?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷(xiāo)售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷(xiāo)售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
可是日期是在前邊的,記到最后邊嗎
您好 ,記在后面也是可以的,