您好,營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 不包括營(yíng)業(yè)外收入
老師,填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),營(yíng)業(yè)收入這里要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師您好,申報(bào)企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入加上營(yíng)業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入那里嗎?營(yíng)業(yè)收入是48750153.49對(duì)嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好老師。企業(yè)所得稅季報(bào)第四季度填報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)收入要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)。營(yíng)業(yè)收入一欄填寫時(shí)需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
那這張表格只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額!意思是什么就填什么,不用相減嗎
您好,就是只需要填寫利潤(rùn)表的這三項(xiàng),其中利潤(rùn)總額就可以知道您要繳納的企業(yè)所得稅了。 其他的費(fèi)用項(xiàng)目不需要填寫
好的好的,我還以為必需要減對(duì)
老師,我的現(xiàn)金流量表對(duì)嗎?本年累計(jì)有負(fù)數(shù)?
您好,這個(gè)可能是你的流量填錯(cuò)了的
但是每期的期末余額都是對(duì)的呀
您好,這個(gè)我也不好說(shuō)的, 要具體看的
只是平時(shí)我們做的表格有收到的稅費(fèi)返還,稅局這個(gè)表格沒(méi)有,所以在支付的稅費(fèi)這欄就用負(fù)數(shù)表示,這樣不行嗎
您好,那這個(gè)是可以的,屬于正常原因
好的,謝謝老師
不客氣的, 祝您工作順利