你好,既然做了收入,對應也要去做成本的,否則沒有其他辦法避免所得稅
請問老師,這題為何不結(jié)轉(zhuǎn)成本? (5)將自行研發(fā)的一項專利權(quán)出租給丁公司使用,月租金為 10 萬元(不含稅,稅率 6%),當日已收到本月租金。已知該專利 權(quán)年攤銷額為 12 萬元。 4.根據(jù)資料(5),下列會計處理正確的是( )。 A.借:銀行存款 10.6 貸:主營業(yè)務收入 10.6 B.借:銀行存款 10.6 貸:主營業(yè)務收入 10 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 0.6 C.借:銀行存款 10.6 貸:其他業(yè)務收入 10 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 0.6 D.借:其他業(yè)務成本 12 貸:累計攤銷 12 【答案】C
你好,老師 C成立A公司之前,B公司欠個人C一筆30萬的債務?,F(xiàn)A公司開專票30萬,B公司還清債務,請問A會計分錄 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項。但是沒有發(fā)生主營業(yè)業(yè)務成本呢 這樣一來.企業(yè)的所得稅就偏高了.老師有什么解決辦法嗎
你好老師,保安服務公司之前沒收入時發(fā)生的職工工資 借:生產(chǎn)成本一一主營成本(工資) 貸:應付職工薪酬一一職工工資 資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)在存貨里了。 現(xiàn)在公司收有收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本把之前所有的生產(chǎn)成本在一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入一一安保服務費 貸:貸應交稅費一一應交增值稅(小規(guī)模專用) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本一一職工工資(6一8月合計數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本一一職工工資(6--8月合計數(shù)) 這樣對不老師?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎?是否需要計入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費者的價格為每箱7500元(不含增值稅)。預計本年零售商及消費者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費稅比例稅率為10%。請對其進行納稅籌劃。
老師,今年每個人社保繳費基數(shù)是要填去年月平均工資嗎?這樣如果某個人工資特低,也要依此作為繳費基數(shù)嗎?
老師請問下綜合體以固定租金?抽成模式合作,房產(chǎn)稅以什么作為基數(shù)繳納
老師,請問2024年購買的汽車和空調(diào)可以在2024年企業(yè)所得稅一次性扣除嗎?
一般納稅人勞務發(fā)票稅率是多少
老師 24年有工資薪金漏保了 現(xiàn)在可以補申報嗎 怎么補申報呢?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照范圍有金屬礦石銷售,進項是石頭采購,銷項是沙子出售,可以抵扣進賬嗎?
老師,同一個老板,兩個公司,一個員工,在這家做工資,在哪家繳納社保,可以嗎
老師,怎么能查到工程項目是違法分包轉(zhuǎn)包?
請問用自己實名制成為公司辦稅員風險大嗎? 如果不想用自己的名義去報稅,用老板的名字合適不?