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無形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?

無形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?
2020-10-10 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 12:30

你好,同學(xué) 這個(gè)不處理,只需要按調(diào)整后的所得稅處理所得稅分錄就可以了

頭像
快賬用戶2800 追問 2020-10-10 12:31

我就是不知道這個(gè)分錄該怎么記?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-10 12:36

你這差異不用分錄處理 直接根據(jù)計(jì)算出的所得稅 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)繳所得稅 就可以了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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