同學(xué)你好 借業(yè)務(wù)活動成本 貸現(xiàn)金
你好,老師我們是民辦初中學(xué)校,用現(xiàn)金發(fā)放學(xué)生獎學(xué)金,教職工獎金的會計分錄怎么處理?
你好:老師,我們單位是民辦學(xué)校,教師外出培訓(xùn)學(xué)習,產(chǎn)生了交通費、住宿費、餐費、酒店會議租賃費等,由學(xué)校支付,開了發(fā)票,這個需要計入職工福利?怎么做分錄!
老師你好,我們是民非學(xué)校,我們的升學(xué)獎金是從去年9月到今年8月寒暑假2學(xué)期來計算獎金的,馬上9月要發(fā)了,但是9月又有工資,那個獎金要算在9月里,加上工資一起計算個稅嗎?那樣很高,請問怎么處理獎金
老師比如我是學(xué)校會計,我們學(xué)校購買了一批黃金,準備用于職工福利的發(fā)放,但是還沒有發(fā)放出去,現(xiàn)在黃金已經(jīng)買回來了,怎么入賬
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
老師,我們費用是計管理費用,管理費用下要不要設(shè)置個二級科目?
要的,做一個二級科目就行了
老師設(shè)置個獎金應(yīng)該不影響吧,還有老師要不要做計提分錄?
沒事,學(xué)生的不用計提,老師要
老師,收到智慧校園建設(shè)質(zhì)量保證金分錄怎么做?
同學(xué)你好 這個還退回的吧
如果沒有問題的話是要退回的,沒有按時完成或有問題就不退了!應(yīng)該是按幾次來退回的
那你就先做 借銀行 貸其他應(yīng)付款
老師,退回的培訓(xùn)費是不是做紅字分錄?
這個費用被個人墊付了,出納不知道就打款給培訓(xùn)機構(gòu)了,過了一個月款被退了回來,又直接轉(zhuǎn)給墊款人
是的,紅沖之前的分錄就行了
之前掛應(yīng)付賬款給需要沖減?
沖減對應(yīng)的往來科目
你好,老師,智慧校園建設(shè)(計算機網(wǎng)絡(luò)廣播及監(jiān)控,計算機教室及安防設(shè)備,實驗室設(shè)備,辦公家具會議室設(shè)備,校園文化體育用品設(shè)備,LED屏幕,))工程款分錄怎么做?這些需不需入固定資產(chǎn)?
借在建工程 貸銀行存款 完工后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師固定資產(chǎn)需要分明細?
需要的,需要分開的