同學(xué),您好,按一個(gè)點(diǎn)做
小規(guī)模自報(bào)收入8500那增值稅做賬的時(shí)候是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)提增值稅?
老師,小規(guī)模開普票1點(diǎn)沒有超30萬,做賬時(shí)是應(yīng)交增值稅按1個(gè)點(diǎn)算的,報(bào)稅時(shí)按3個(gè)點(diǎn)填,哪我營業(yè)外收入做多少哪,是按1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)?
我們是小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),超過30萬的。請問一下申報(bào)增值稅的時(shí)候是安3個(gè)點(diǎn)交增值稅,還是可以享受優(yōu)惠安1個(gè)點(diǎn)交增值稅?
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來處理
老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人,做銷售分錄的時(shí)候,我發(fā)票開的1個(gè)點(diǎn)的普票,那我增值稅,是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)提,還是3個(gè)點(diǎn)呢
我公司(一般納稅人)6月份賣掉一部二手車,當(dāng)時(shí)按照3%簡易計(jì)稅,并開了3%的普通發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表,請問13%是填寫到不開票收入欄嗎?之前申報(bào)的3%簡易計(jì)稅欄需不需要改為0?
我這記賬有個(gè)銀行賬戶只回單不全只有收入,支出的去年的沒有記賬,應(yīng)該怎么記賬了
老師,返聘退休殘疾人簽的勞動(dòng)合同,為什么不能抵殘保金,但工資又要計(jì)入工資總額核算殘保金
8月份員工在我司進(jìn)銷存系統(tǒng)做入庫,商品數(shù)量5個(gè)成本42.5,錯(cuò)誤的入成了53 .5,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票42.5,商品已銷售3個(gè)。讓我司技術(shù)修改進(jìn)銷存數(shù)據(jù),他說要10月份才能修改。那么8月份的賬我該怎么做,針對成本這塊怎么做賬?
收到社保局的供崗補(bǔ)貼怎么做
長期股權(quán)投資的科目用于那些事項(xiàng)
你好老師,一般納稅人開普票出去,普票這部分產(chǎn)生增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
在建企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),年底匯算清繳怎么處理
老師,我們收到退稅,出口貨物備案單證目錄當(dāng)中填寫涉外收入申報(bào)單號那里查詢啊?應(yīng)該是那個(gè)部門提供?
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)幾年前一筆33.2的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣但是賬上進(jìn)了成產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么處理呢
那我的賬和我的申報(bào)表不是不一樣了嘛
為什么這樣說呢,申報(bào)表主表不超三十萬,寫到十行,超了寫在1-3行,然后填寫減免明細(xì)表,把差的2個(gè)點(diǎn)寫到這兒
哦,不是在范圍內(nèi)不用交增值稅,可以不填減免明細(xì)表嘛
申報(bào)表是自動(dòng)跳的3個(gè)點(diǎn)的增值稅嘛
你減免明細(xì)表里,把差的2個(gè)點(diǎn)的減免填上,申報(bào)表三個(gè)點(diǎn)減兩個(gè)點(diǎn),就變成一個(gè)點(diǎn)了。
如果沒有稅款的話,你填上那兩個(gè)2個(gè)點(diǎn)金額會是負(fù)數(shù)
如果少于三十萬,直接10行填寫就行,就不存在你說的這些。