同學(xué),您好,按一個(gè)點(diǎn)做
小規(guī)模自報(bào)收入8500那增值稅做賬的時(shí)候是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)提增值稅?
老師,小規(guī)模開(kāi)普票1點(diǎn)沒(méi)有超30萬(wàn),做賬時(shí)是應(yīng)交增值稅按1個(gè)點(diǎn)算的,報(bào)稅時(shí)按3個(gè)點(diǎn)填,哪我營(yíng)業(yè)外收入做多少哪,是按1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)?
我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),超過(guò)30萬(wàn)的。請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)增值稅的時(shí)候是安3個(gè)點(diǎn)交增值稅,還是可以享受優(yōu)惠安1個(gè)點(diǎn)交增值稅?
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過(guò)30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來(lái)處理
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,做銷售分錄的時(shí)候,我發(fā)票開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的普票,那我增值稅,是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)提,還是3個(gè)點(diǎn)呢
老師 在6月30號(hào)那天辭退兩個(gè)員工了、當(dāng)天就把6月份整月的工資給她們結(jié)算了、本來(lái)6月30號(hào)就要計(jì)提所有員工6月工資的、但是昨天提前發(fā)了兩個(gè)人的工資、是這兩個(gè)人的工資先單獨(dú)計(jì)提后再做發(fā)放的分錄還是先做發(fā)放的分錄、然后再一起和其他員工的工資一起計(jì)提呢
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額,說(shuō)的是稅額,還是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額啊,這個(gè)是怎么計(jì)算的啊
公司生產(chǎn)車間購(gòu)買的電風(fēng)扇,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?
公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣基金19000多,未分配利潤(rùn)19000.現(xiàn)在怎么處理
老師好~想咨詢下:股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),如果轉(zhuǎn)讓方和受讓方,均為有限公司,需要做稅務(wù)前置嗎?還是只要工商流程就好?本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及自然人,印花稅和企業(yè)所得稅,稅務(wù)口徑目前的規(guī)定是?需要公司半年報(bào)表嗎?
老師好,如果年終獎(jiǎng)和工資按照比例來(lái)交個(gè)稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎,超過(guò)年終獎(jiǎng)的部分發(fā)到工資
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,2024年印花稅未計(jì)提,2025年繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,是集體組織經(jīng)濟(jì)組織,有一項(xiàng)資產(chǎn),要以名義1元入賬的,不計(jì)提折舊的,借固定資產(chǎn),貸方是入什么科目???
Excel差旅費(fèi)報(bào)銷單中,領(lǐng)款人的位置不能復(fù)制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內(nèi)容,比如是金額,車票,哪里出了問(wèn)題,怎么解決步驟
社?;鶖?shù)是必須按照全年工資+提成+獎(jiǎng)金 除以12嗎
那我的賬和我的申報(bào)表不是不一樣了嘛
為什么這樣說(shuō)呢,申報(bào)表主表不超三十萬(wàn),寫到十行,超了寫在1-3行,然后填寫減免明細(xì)表,把差的2個(gè)點(diǎn)寫到這兒
哦,不是在范圍內(nèi)不用交增值稅,可以不填減免明細(xì)表嘛
申報(bào)表是自動(dòng)跳的3個(gè)點(diǎn)的增值稅嘛
你減免明細(xì)表里,把差的2個(gè)點(diǎn)的減免填上,申報(bào)表三個(gè)點(diǎn)減兩個(gè)點(diǎn),就變成一個(gè)點(diǎn)了。
如果沒(méi)有稅款的話,你填上那兩個(gè)2個(gè)點(diǎn)金額會(huì)是負(fù)數(shù)
如果少于三十萬(wàn),直接10行填寫就行,就不存在你說(shuō)的這些。