你好 可以什么做的
老師,您好,我上月給員工多發(fā)工資280,然后月初1號退回了,我們這個是勞務(wù)公司代發(fā)的工資。上月分錄是借:勞務(wù)成本。貸:銀行存款。然后這個月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務(wù)成本。這樣合適不老師。
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
老師您好,我們勞務(wù)公司付給對方勞務(wù)費,這個費用是直接付給他們的負責人的,然后負責人給其他人發(fā)了工資后做了張工資表給我拿過來,我做的分錄是借勞務(wù)成本-人員職工薪酬。貸:銀行存款。我這樣做行不行呢老師
老師,這個是我公司的勞務(wù)人工費,先付款的時候我借勞務(wù)成本,貸銀行存款。到付款后才拿回發(fā)票我再結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本??梢詥?/p>
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
你好 可以這么做的
感謝老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 借勞務(wù)成本
老師,兩個都在借方嗎
是的 借方負數(shù)是貸方
老師,您看下是不是這樣的
你好 是的 是這么做的
感謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的