你好 可以什么做的
老師,您好,我上月給員工多發(fā)工資280,然后月初1號退回了,我們這個是勞務公司代發(fā)的工資。上月分錄是借:勞務成本。貸:銀行存款。然后這個月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務成本。這樣合適不老師。
老師,你好!有一筆業(yè)務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務成本的
老師,我們是設計公司。這個月計提工資,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本_工資,貸:勞務成本。這么做對嗎
老師您好,我們勞務公司付給對方勞務費,這個費用是直接付給他們的負責人的,然后負責人給其他人發(fā)了工資后做了張工資表給我拿過來,我做的分錄是借勞務成本-人員職工薪酬。貸:銀行存款。我這樣做行不行呢老師
老師,這個是我公司的勞務人工費,先付款的時候我借勞務成本,貸銀行存款。到付款后才拿回發(fā)票我再結轉(zhuǎn):借主營業(yè)務成本,貸勞務成本。可以嗎
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負債表的未分配利潤一直是負數(shù)要緊嗎?
張某某領款1574.09元交公司費用,但實際繳納1574.00元,像這種掛在其他應收款-個人借款(張某某)借方余額0.09元,應該通過什么科目來把這個余額做平呢?分錄是
老師,請問法人轉(zhuǎn)賬投資款,轉(zhuǎn)銀行不是自己的卡,家里人的卡也可以吧
您好~想咨詢下:攜程旅行,如果預先訂的機票,發(fā)票開具了,會在上面顯示乘客信息嗎?比如1號預定,15才出行。但是發(fā)票在1號就開了。
你好 可以這么做的
感謝老師,那我結轉(zhuǎn)成本的時候貸方怎么結轉(zhuǎn)啊
借主營業(yè)務成本負數(shù) 借勞務成本
老師,兩個都在借方嗎
是的 借方負數(shù)是貸方
老師,您看下是不是這樣的
你好 是的 是這么做的
感謝老師
不用客氣的 應該的