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老師,您好,我上月給員工多發(fā)工資280,然后月初1號退回了,我們這個是勞務(wù)公司代發(fā)的工資。上月分錄是借:勞務(wù)成本。貸:銀行存款。然后這個月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務(wù)成本。這樣合適不老師。

2020-10-10 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 09:16

你好 可以什么做的

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:16

你好 可以這么做的

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 09:22

感謝老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:26

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 借勞務(wù)成本

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 09:29

老師,兩個都在借方嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:53

是的 借方負數(shù)是貸方

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 10:06

老師,您看下是不是這樣的

老師,您看下是不是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:22

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 11:42

感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:11

不用客氣的 應(yīng)該的

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你好 可以什么做的
2020-10-10
你好!7月正常做賬,9月份紅字原分錄沖回就可以
2020-09-23
你好,你做工資還是勞務(wù)費的?
2023-02-04
你好;? 你成本是要下個月才確定的話; 是這樣做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月結(jié)轉(zhuǎn) ; 不是等著2月結(jié)轉(zhuǎn)哈??
2023-01-10
您好, 這么做是沒問題的
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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