您好,到資產(chǎn)管理中新增卡片,然后到總賬中點(diǎn)擊單據(jù)生成憑證,選擇來源單據(jù)中勾選單據(jù)類型為資產(chǎn)卡片點(diǎn)擊下一步,查詢條件中單據(jù)日期選擇卡片當(dāng)月的日期點(diǎn)擊下一步勾選卡片記錄點(diǎn)擊下一步,選擇卡片記錄點(diǎn)擊查看明細(xì),貸方科目改成在建工程再生成憑證。

用友軟件固定資產(chǎn)模塊怎么從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),(在建工程\\工程款,在建工程\\審計費(fèi)?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的配件可以計入在建工程嗎?
在建工程巳驗(yàn)收,已工程審計,應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在建工程中有設(shè)備款,是單獨(dú)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是放進(jìn)在建工程一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),原計入在建工程的費(fèi)用類如何處理?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


己經(jīng)生成卡片,但是輸入金額4萬,其中工程款為3.5萬,審計0.5萬,就是生成憑證,借,固定資產(chǎn)貸在建工程4萬,不能夠形成在建工程\\工程款3.5萬,在建工程\\審計費(fèi)0.5萬,貸方兩個分錄形成不了,?
你好!工程轉(zhuǎn)4萬。再做一張審計和工程的調(diào)整分錄憑證就可以了。
咨詢軟件公司,從模塊中生成憑證,直接改的,在貸方修改科目?
你好!從模塊中生成憑證先按在建工程工程款4萬 軟后在總賬單獨(dú)做憑證借建工程工程款0.5萬貸建工程審計費(fèi)0.5萬