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我公司這個月支付了20萬技術(shù)使用費(fèi),收到增值稅普通發(fā)票,能使用10年,但是簽合同是2017年12月31日,到2027年12月31日截止!之前都沒入賬,請問怎么入賬啊

2020-10-09 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 20:58

補(bǔ)上,借無形資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款/銀行,按月攤銷,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)攤銷 20萬/10/12*24 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,今年直接做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷

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快賬用戶6878 追問 2020-10-09 21:07

合同總款數(shù)是30萬,還有10萬沒支付呢!這個不是做長期待攤費(fèi)用?是做無形資產(chǎn)?

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快賬用戶6878 追問 2020-10-09 21:09

現(xiàn)在是入9月份的賬,之前的8個月的賬,怎么入?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:54

你這個說專利技術(shù)使用費(fèi) 這樣類似是不是,對方給你開發(fā)票也是開無形資產(chǎn)吧稅收編碼,這個一般是做無形資產(chǎn),

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:54

發(fā)票開啥這個對方給你們開發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:54

借無形資產(chǎn)30萬貸銀行 20萬 其他應(yīng)付款10萬,

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:55

之前8月沒有做一起做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷,這個做9個月的

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快賬用戶6878 追問 2020-10-10 05:58

對方開的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),技術(shù)使用費(fèi)

對方開的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),技術(shù)使用費(fèi)
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齊紅老師 解答 2020-10-10 06:40

不是無形資產(chǎn)話按你說掛長期待攤費(fèi)用

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快賬用戶6878 追問 2020-10-10 07:09

之前的兩年呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 07:48

借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用 20萬/10/12*24 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,今年直接做借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用

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補(bǔ)上,借無形資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款/銀行,按月攤銷,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)攤銷 20萬/10/12*24 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,今年直接做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
2020-10-09
已經(jīng)抵減的才可以,沒抵減的就不管
2023-01-09
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-30
您好,在你的企業(yè)所得稅匯算清繳前滿足條件就可以扣除,比如你匯算日期是2025.3.31,那么在這之前注銷的就可以稅前抵扣
2025-01-06
那你們這個業(yè)務(wù)還是繼續(xù)往下做的嗎?
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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