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老師,過節(jié)福利,公戶轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn),這個怎么記賬呢? 屬于直接計入項目上的福利費么? 個稅上要不要合并計入工資呢?

2020-10-09 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 16:41

你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 個稅上要合并計入工資

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快賬用戶7714 追問 2020-10-09 16:42

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:42

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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快賬用戶7714 追問 2020-10-09 16:53

老師,多問一句:我們的工資是每月25號發(fā)上月的,那中秋福利我們應(yīng)該合并記在8月工資里面么?還是9月份呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:54

你好,比如你9月份發(fā)福利,就合并計入9月份工資的

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快賬用戶7714 追問 2020-10-09 16:54

福利是9月發(fā)放,同時9月發(fā)放的是8月份工資

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:54

那就可以合并一起的

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快賬用戶7714 追問 2020-10-09 17:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-09 17:22

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 個稅上要合并計入工資
2020-10-09
你好,這個要作為福利費入賬的。是非貨幣性福利的。你這個以員工領(lǐng)錢的單據(jù)作為附件的,是要申報個人所得稅的
2021-06-10
你好? ? ?借管理費用-福利費? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費? 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 借? 主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。 這樣來做 要報個稅的。 是的?
2021-06-02
計入公司的管理費用——福利費
2024-05-21
同學(xué),您好,如果是給員工集體使用不用計個稅,單給了一個人,以后不要回來了,就做個稅。
2020-09-03
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