你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 個稅上要合并計入工資
老師,過節(jié)福利,公戶轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn),這個怎么記賬呢? 屬于直接計入項目上的福利費么? 個稅上要不要合并計入工資呢?
實務(wù)#請問下:公司每月給員工發(fā)放實物福利,人人有份的那種,需要繳納個稅嗎?如果需要,是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅?那怎么記賬?因為發(fā)放的時候直接計入管理費用和應(yīng)付職工福利,如果計入工資里會增加工資收入,會增加實發(fā)工資金額呀,因為是非貨幣性福利,這個工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
員工福利費會計記賬的時候要通過應(yīng)付職工薪酬這個會計科目,他的本質(zhì)是什么,為什么不直接記入管理費用,福利費,還要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下,什么情況下需要看應(yīng)付職工薪酬這個科目
借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸:庫存現(xiàn)金 等科目 需要并入個稅申報 ?這部分是2月支付的忘記并入2月工資個稅了,2月工資已經(jīng)發(fā)放了怎么弄呢 老師,這個怎么處理呢,還有該找什么發(fā)票替代,可不可以不入賬啊 ?
老師,公司購進(jìn)一批飲品發(fā)給員工,我怎么入賬,直接計入管理費福利費,還是要合并到工資薪金去申報工資呢
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨資企業(yè),有的時候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因為在這些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個分公司不獨立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項,現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報個稅?必須按照勞務(wù)申報并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動風(fēng)險和稅務(wù)申報風(fēng)險
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個季度零申報城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動產(chǎn)證
好的,謝謝老師!
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老師,多問一句:我們的工資是每月25號發(fā)上月的,那中秋福利我們應(yīng)該合并記在8月工資里面么?還是9月份呢?
你好,比如你9月份發(fā)福利,就合并計入9月份工資的
福利是9月發(fā)放,同時9月發(fā)放的是8月份工資
那就可以合并一起的
好的,謝謝老師!
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