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別人把錢轉(zhuǎn)個一個員工的卡上,因為他之前有代墊的費用。因此那個員工把別人轉(zhuǎn)給他的錢減去他代墊的費用,轉(zhuǎn)了差額給我,我應該怎么做分錄

2020-10-09 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 15:23

同學你好 你的發(fā)票是怎么開的呢

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快賬用戶8297 追問 2020-10-09 15:25

沒有發(fā)票,不是轉(zhuǎn)到公賬上面,是轉(zhuǎn)到私戶

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:27

那你這個直接按照收到的做收入就行了

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快賬用戶8297 追問 2020-10-09 15:29

那那個員工要報銷的費用我又怎么做嘞,不需要用應收沖應付嗎?

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快賬用戶8297 追問 2020-10-09 15:30

因為這個不是還需要和銀行卡上的余額對的上嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:37

你不是說扣除了之后差額給你了嗎? 這個是收入, 借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 借銀行 貸其他應收款 這樣 其他應收款里面包含其他應付款的金額,直接沖減了

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快賬用戶8297 追問 2020-10-09 15:46

那如果要把明細寫到分錄里面去嘞?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:54

那就直接設(shè)置對應的明細科目就行了

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同學你好 你的發(fā)票是怎么開的呢
2020-10-09
借成本費用 貸銀行存款
2023-10-12
同學,你好 那100還要轉(zhuǎn)嗎?
2022-09-19
您好 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他單位? 這樣轉(zhuǎn)的話的 單位部分沒有繳費證明 不好稅前扣除的啊 借:管理費用 單位部分 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 借:其他應收款-個人部分 貸:銀行存款
2023-07-31
對的,沒錯,就是這么做的
2021-11-02
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