你好,沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票(如果確實(shí)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入)可以0申報(bào),這種情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以暫時(shí)不用去勾選認(rèn)證的

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請(qǐng)問(wèn)下,沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票就可以0申報(bào)對(duì)嗎?那那些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用去勾選認(rèn)證吧
有進(jìn)賬沒(méi)有認(rèn)證,增值稅申報(bào)時(shí)提示有發(fā)票未勾選,可以不用管嗎
4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,下個(gè)月5月在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),是把4月收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,全部都勾選認(rèn)證嗎?是全部都勾選嗎?還是說(shuō)有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
一般納稅人公司,上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,那本月是不是不用進(jìn)項(xiàng)勾選?可以0申報(bào)增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工的個(gè)稅是怎么計(jì)算的?
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,就是24年虧損,25年4季度盈利,整個(gè)25年利潤(rùn)額為正數(shù),那4季度是不是可以不用預(yù)扣預(yù)繳,先彌補(bǔ)24年的虧損?
老師 你好 我們銷(xiāo)售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個(gè)設(shè)備,還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開(kāi)發(fā)票?
老師,A公司持股B公司股份,如果A公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要繳納什么稅
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的普通發(fā)票,系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到,但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來(lái),那我可以計(jì)算抵扣填到報(bào)表里嗎
老師中午好!10月扺扣已勾選了,現(xiàn)在要撤銷(xiāo)如何操作?
請(qǐng)教,車(chē)輛入賬價(jià)值報(bào)括購(gòu)置稅嗎?保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)該是費(fèi)用化吧
老師個(gè)人獨(dú)資和控股的有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
老師,請(qǐng)問(wèn)電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
請(qǐng)問(wèn)旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅,和一般計(jì)稅的?


個(gè)稅所得稅那些都是0申報(bào)嗎?
你好,你是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅嗎?
就是這些藥申報(bào)的
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表需要根據(jù)單位報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫(xiě) 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào) 增值稅沒(méi)有收入就按0申報(bào) 沒(méi)有銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅就是按0申報(bào)
那沒(méi)有銷(xiāo)售,地方稅,教育附加城建稅那些也是0申報(bào)吧?
你好,是的,是這樣的