你圖片是18年的處理,20年你發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買(mǎi)東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)
沒(méi)有業(yè)務(wù) 就是18這筆不應(yīng)該發(fā)生 現(xiàn)在想把這個(gè)沖掉
你現(xiàn)在18年處理的余額,在新會(huì)計(jì)制度你延續(xù)在哪個(gè)科目的
應(yīng)該是累計(jì)盈余
你如果現(xiàn)在要調(diào)整,你是通過(guò)以前年度盈余調(diào)整處理,對(duì)應(yīng)的還有一個(gè)是在固定資產(chǎn)嗎?
不是的 當(dāng)時(shí)18年事這樣的本來(lái)不應(yīng)該用專用基金支付的給人家支付了現(xiàn)在是想當(dāng)這筆制度沒(méi)有發(fā)生過(guò)
你現(xiàn)在是要調(diào)整什么,你的意思,你錢(qián)已經(jīng)付了,相關(guān)于之前這個(gè)支出是存在的,你如果要沖這個(gè)支付,那你對(duì)應(yīng)的錢(qián)要收回來(lái)?
這是當(dāng)時(shí)財(cái)政撥款購(gòu)買(mǎi)的耗材 當(dāng)時(shí)因?yàn)榇_實(shí)用了所以庫(kù)房辦理了入庫(kù)賬面上做了入庫(kù)然后之后的出庫(kù)付款一系列操作都做了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn)撥款的錢(qián)里不含購(gòu)買(mǎi)材料的這筆錢(qián) 就不應(yīng)該這么 購(gòu)買(mǎi) 現(xiàn)在想當(dāng)這筆錢(qián)沒(méi)有發(fā)生過(guò)
2018年實(shí)際也應(yīng)該沒(méi)有支付
那你就是多計(jì)了資金的支付 借,銀行存款 貸,以前年度盈余調(diào)整
但是銀行存款的付款方式怎么選擇啊
你當(dāng)時(shí)并沒(méi)有支付,你是增加存款。