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老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)入賬應(yīng)付賬款,付款時抹了零頭,我怎么做賬抹去的那部分金額?

2020-10-09 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-09 11:03

那你余額可以沖減管理費(fèi)用

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快賬用戶1543 追問 2020-10-09 11:03

如何做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:06

借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶1543 追問 2020-10-09 11:07

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:21

好的,客氣,幫到你就好

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那你余額可以沖減管理費(fèi)用
2020-10-09
你好,這個可以不設(shè)置二級科目,直接計入營業(yè)外收入
2022-03-01
你好,可以放到營業(yè)外收入
2022-03-02
同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-12-08
您好,這些金額不大,都是幾角錢,工作中我們統(tǒng)一用 財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 來抹平
2024-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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