你好 房租的租賃 按照5%的征收率納稅
老師,小規(guī)模開房租發(fā)票,稅率是多少?
小規(guī)模開房屋租賃發(fā)票稅率是多少
老師好,小規(guī)模納稅人開房屋租賃發(fā)票稅率多少?
老師,小規(guī)模開具房租發(fā)票稅率是多少
老師,小規(guī)模開水電的專票,稅率是多少,開房租專票,稅率是是多少
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產,已經提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結轉 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結轉應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉入未交增值稅: - 借記“轉出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結轉留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經營異常怎么辦
今年也是5%嗎?其他3%降到1% 房租沒降嗎
不動產租賃不享受1%的征收率
那就是還按5%開票是嗎?
是的!你的理解正確!
那9月份開錯了,怎么辦呢?
發(fā)票追回 然后沖紅 重新開具
可是我這個月的稅改怎么申報嗎
按照開具的發(fā)票進行申報 下個月負數(shù)申報