你好,如果按規(guī)定做了發(fā)票丟失備案手續(xù),是可以用復(fù)印的記賬聯(lián)蓋發(fā)票章入賬抵扣的
請(qǐng)問一下 老師,丟失專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),可以用記帳聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票專用章代替,還是記帳聯(lián)蓋發(fā)票專用章復(fù)?。烤褪钦f蓋章后復(fù)印還是復(fù)印后蓋章
專票丟失(抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián))用復(fù)印的記賬聯(lián)蓋發(fā)票章還可以抵扣嗎?
老師,專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失,記賬聯(lián)復(fù)印件上應(yīng)該蓋公章還是財(cái)務(wù)章?
專票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟失,還未認(rèn)證,對(duì)方復(fù)印他們的記賬聯(lián)是蓋發(fā)票專用章還是公章
增值稅專用發(fā)票,丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),用對(duì)方得記賬聯(lián)復(fù)印件入賬抵扣,對(duì)方記賬聯(lián)是蓋對(duì)方財(cái)務(wù)章還是發(fā)票章
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對(duì)應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里了,然后會(huì)計(jì)人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點(diǎn)哪一步???
去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計(jì)提匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅,怎么在5月補(bǔ)提?補(bǔ)提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒有以前年度損益那個(gè)科目
老師,這個(gè)已足額提取折舊,是不是指長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項(xiàng)附加扣除申報(bào)可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報(bào)個(gè)稅不?只給他繳納工傷保險(xiǎn),怎樣做個(gè)稅申報(bào)?
收到法人報(bào)銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?請(qǐng)給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費(fèi)填居間費(fèi)哪欄,無形資產(chǎn)填居間費(fèi)那欄
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
老師,怎么做發(fā)票丟失備案手續(xù)?是開具發(fā)票的一方做嗎?
你好,是誰丟失誰去做丟失發(fā)票備案 帶上營業(yè)執(zhí)照,公章等資料去稅局填寫丟失發(fā)票備案表格就可以了
老師,我們公司要在政府拿地,建立物流園區(qū),有倉儲(chǔ),運(yùn)輸業(yè)務(wù),辦公出租,餐飲相配套的業(yè)務(wù),這種業(yè)務(wù)模式屬于房地產(chǎn)行業(yè)嗎?涉及的稅種都有哪些?
你好,不是房地產(chǎn) 涉及的稅款有:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅等
你好,沒有土地使用稅,契稅,房產(chǎn)稅嗎?
你好,可能會(huì)涉及土地使用稅,契稅,房產(chǎn)稅這些
這三種稅種涉稅依據(jù)是?
你好 房產(chǎn)稅=房產(chǎn)原值*(1-扣除率)*1.2%或租金收入*12% 計(jì)稅依據(jù)是原值或者租金 土地使用稅=實(shí)際占用土地面積*單位稅額 計(jì)稅依據(jù)是占地面積 契稅=購置價(jià)款*契稅稅率 計(jì)稅依據(jù)是購置價(jià)款
老師,我們公司去年新開的去年利潤(rùn)總額為負(fù)50萬,今年預(yù)測(cè)利潤(rùn)為30萬,兩年合并一塊去虧損20萬,股東分紅是看今年是否盈利還是看歷年來的利潤(rùn)?
你好,股東分紅是看歷年來累計(jì)的利潤(rùn),這種情況(兩年合并一塊去虧損20萬)是不能分紅的
老師,如果查賬18年的,發(fā)現(xiàn)一筆購進(jìn)商品用作福利的分錄,做成借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200元,貸:主營業(yè)務(wù)收入172.41元 貸: 銷項(xiàng)稅額27.59元 現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
你好,當(dāng)時(shí)只是沒有計(jì)提,可以不用調(diào)整的
可是夠進(jìn)商品做福利不應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
你好,如果之前購進(jìn)的商品做福利進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200元,貸:主營業(yè)務(wù)收入172.41元 貸: 銷項(xiàng)稅額27.59元 現(xiàn)在該怎么調(diào)整?確認(rèn)收入了,該咋調(diào)整?
你好,可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
怎么做?不做以前年度損益調(diào)整?不紅沖之前相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
你好 紅沖收入 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 沖銷成本 借:庫存商品 , 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 然后做福利費(fèi)分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目