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你好老師!請教下房地產(chǎn)公司上月開具了不征稅發(fā)票這月涉及到哪些稅種申報?申報表如何填報 之前公司每月只有進(jìn)項稅 主表里只體現(xiàn)留抵進(jìn)項稅

2020-10-09 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-09 08:44

同學(xué)你好 需要申報預(yù)繳增值稅 增值稅附加 所得稅

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快賬用戶2947 追問 2020-10-09 08:55

土地增值稅呢?

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快賬用戶2947 追問 2020-10-09 08:55

所得稅是按毛利率計算嗎 計稅依據(jù)是什么?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:09

所得稅按照預(yù)計毛利率申報 預(yù)繳所得稅=收入*預(yù)計毛利率*稅率

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同學(xué)你好 需要申報預(yù)繳增值稅 增值稅附加 所得稅
2020-10-09
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
你好,根據(jù)你的描述,專管員意思是讓你把61000本季度就按未開票收入申報,把進(jìn)項留抵用掉,你的顧慮是下月開票了又怎么辦是吧?
2022-04-14
你好,不需要,你們沒有進(jìn)項發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?
2021-03-30
申報 4 月份增值稅時,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計算出的不得抵扣進(jìn)項稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結(jié)果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進(jìn)項稅額;同時在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥髤R總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報時填報,非此次增值稅申報必填。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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