 
                            需要有發(fā)出這樣才會(huì)算成本準(zhǔn),沒有,那咋知道是那些商品發(fā)出了,消耗材料是這個(gè)發(fā)出商品材料嗎,你做這個(gè)就可以發(fā)出商品時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 支付加工費(fèi)時(shí) 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款 最終收回時(shí): 借:庫存商品 貸:委托加工物資

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我現(xiàn)在接收一家個(gè)體戶一般納稅人的 木材廠,他是收購(gòu)原木材料回來進(jìn)行加工生產(chǎn)再銷售出去的,前任會(huì)計(jì)只是把賬冊(cè)交接回來 對(duì)于賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)我不知道怎么來的,(比如電費(fèi)發(fā)票。人工 我是按什么符合行業(yè)規(guī)定的來分配呢)你能跟我說說嗎 木材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),人工電費(fèi)出材率這些概念也不懂 比如領(lǐng)料 入庫出庫的 數(shù)量金額我怎么確定
老師,委外加工沒有發(fā)出去的數(shù)據(jù),只有回來的數(shù)據(jù),如果只做回來的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)賬不平,另外消耗材料的分錄怎么寫呀
老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進(jìn)的加工發(fā)票。本月賬務(wù)處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)(1-11月加工物的合計(jì)數(shù)) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費(fèi)、收回、領(lǐng)料的會(huì)計(jì)分錄,老師這樣處理妥當(dāng)嗎?
甲公司委托外單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品B材料,甲公司發(fā)出A材料成本80000元,以銀行存款支付加工費(fèi)5000元(不含增值稅),增值稅6500元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅20000元。根據(jù)下列情況分別進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。寫會(huì)計(jì)分錄(1)如果委托加工的B材料收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)如果委托加工的B材料收回后直接對(duì)外出售。
我想問一下就是關(guān)于委托加工收回來庫存商品那個(gè)分錄,就是如果我收回來的庫存商品有分二級(jí)明細(xì),這個(gè)金額怎么算出來。我現(xiàn)在發(fā)出原材料-羅非魚34216斤 不含稅單價(jià)10.17 紙箱618個(gè) 不含單價(jià)5.49 魚片內(nèi)袋7620個(gè) 不含稅單價(jià)0.15 。然后委托加工產(chǎn)品為金鳳無骨魚柳4879KG 金鳳魚片14891包, 加工費(fèi)不含稅總額90264.23,按照上面的數(shù)據(jù)怎么做委外加工分錄,需要列明數(shù)據(jù)怎么來的
 
                老師請(qǐng)問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個(gè)人做電商的,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢


那易耗品怎么寫分錄呢
借周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸銀行,借制造費(fèi)用-低值易耗品 貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
老師,請(qǐng)問我外發(fā)出去的是一個(gè)東西,加工回來變成另一個(gè)東西,分錄也是借:委外加工物資,貸:原材料嗎
借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費(fèi)時(shí) 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款 最終收回時(shí): 借:庫存商品 貸:委托加工物資