本月可以零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅下月有 銷項(xiàng)抵扣
老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進(jìn)項(xiàng)3000多的稅,沒(méi)有銷項(xiàng),月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報(bào)完了,這樣可以嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)賬,次年企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項(xiàng)稅還有余額,還可以把這余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金,并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅?。拷Y(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒(méi)有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬(wàn)多的無(wú)票收入。這筆收入沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒(méi)有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒(méi)有收入也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無(wú)票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無(wú)票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
你好,老師,就是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報(bào)完稅以后還是怎么樣。因?yàn)椋掖蟾潘懔艘幌挛业倪M(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)。這個(gè)月有多的留底稅額,這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄,還沒(méi)申報(bào)現(xiàn)在,我也還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師您好!請(qǐng)問(wèn)買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會(huì)稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法,書(shū)上沒(méi)有找到這個(gè)公式
一般納稅人A(名下無(wú)機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)涉嫌虛開(kāi),有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,銷項(xiàng)開(kāi)的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)抵扣開(kāi)什么類型票進(jìn)來(lái)比較合適?
這臺(tái)車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開(kāi)回來(lái)的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊(cè)資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時(shí)候自己的全職主播不夠,會(huì)找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對(duì)方公司簽協(xié)議寫(xiě)傭金合作嗎,然后對(duì)方收到我們打過(guò)去的傭金開(kāi)什么品名發(fā)票給我們
老師,我是新手會(huì)計(jì),賬做的都對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)一共3000多,沒(méi)有銷項(xiàng),增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了,報(bào)表都按照財(cái)務(wù)軟件生成報(bào)表填的,這樣可以嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?因?yàn)樾率?,不知道增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報(bào)表是對(duì)的嗎?沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進(jìn)項(xiàng)下月還能抵扣嗎?
1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計(jì)算需要交納的增值稅稅額計(jì)入? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,我不知道我和您說(shuō)的您清楚了沒(méi),我確實(shí)是新手不太懂怎么做才是對(duì)的,現(xiàn)在我這里的情況就是進(jìn)項(xiàng)3000多,銷項(xiàng)0,做賬沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬了,報(bào)表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認(rèn)一下,我現(xiàn)在的增值稅對(duì)嗎,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)直接記賬可以嗎?財(cái)務(wù)軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報(bào)完的稅用不用更正一下?
同學(xué)如果你的單位只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有銷項(xiàng)稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅額可以暫時(shí)不認(rèn)證勾選,等后期有進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候再勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷項(xiàng)的時(shí)候認(rèn)證抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一直在增值稅申報(bào)表留抵,如果小你是這樣做的。你的財(cái)務(wù)報(bào)表就不需要更改
老師,我進(jìn)項(xiàng)正常勾選認(rèn)證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報(bào)表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會(huì)對(duì)我的稅起到什么不好影響是嗎
對(duì)的不會(huì)有什么影響,就是有銷項(xiàng)就可以抵扣就行了
老師,那我這個(gè)月又銷項(xiàng)要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?沒(méi)有還是沒(méi)有銷項(xiàng),要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學(xué),我上面其實(shí)回答你了,你認(rèn)真看下