一表集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。,這個(gè)報(bào)表會(huì)自動(dòng)從銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等各個(gè)附表當(dāng)中進(jìn)行取數(shù),很高興為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快,記得好評(píng)喲
你好,一般納稅人零申報(bào)的話。。。是選擇填表申報(bào)還是一表集成申報(bào)
一般納稅人集成申報(bào)表 是什么報(bào)表,已經(jīng)申報(bào)增值稅申報(bào)表和城建稅申報(bào)表,還要申報(bào)增報(bào)表嗎
什么是一般納稅人集成申報(bào)表?我打開跟增值稅報(bào)表是一樣的
老師,我們公司3月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,增值稅報(bào)表一般納稅人的報(bào)表跟小規(guī)模的時(shí)候我報(bào)的報(bào)表收入合計(jì)跟利潤表上收入合計(jì)一樣就行吧?
差額征收的一般納稅人增值稅申報(bào)表和商貿(mào)企業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表?xiàng)畋硎遣皇且粯拥??只是申?bào)不一樣?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那我填寫那張報(bào)表? 集成還是正常增值稅報(bào)表?
需要空申報(bào)嗎?
你可以直接填寫正常增值稅報(bào)表