你好 不用認(rèn)證 ,有銷項(xiàng)時(shí)認(rèn)證就可以
老師,上個(gè)月沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),要不要認(rèn)證
老師,請(qǐng)問下本月沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),該進(jìn)項(xiàng)票需要認(rèn)證嗎
老師新公司,目前這幾個(gè)月都沒有銷售,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,當(dāng)月要不要認(rèn)證?還是等什么時(shí)候有銷售了再認(rèn)證?
老師,我們是新企業(yè),之前都沒有銷項(xiàng),所以都沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月開始有銷項(xiàng)了,那是不是這個(gè)月內(nèi)就要認(rèn)證對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)?
老師我上個(gè)月沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做賬時(shí)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,月底要不要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里去
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
那怎么申報(bào)
你好, 增值稅沒有銷售額,您可以零申報(bào),