你好,題目沒問這個問題呀
老師,為啥第二問計(jì)算增值稅的時候不算委托加工收回在銷售的白酒的消費(fèi)稅呀,他的銷售價格是比受托方計(jì)稅價格高的的,不是要補(bǔ)繳差額么
老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計(jì)稅價格出售呢?受托方的計(jì)稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
某酒業(yè)公司委托酒廠加工生產(chǎn)糧食白酒一批,委托方提供原料成本50000元,受托方收去加工費(fèi)8000(不含增值稅),4月21讓收回3噸糧食白酒,酒廠無同類銷售價格,計(jì)算受托方代收代繳的消費(fèi)稅
委托加工中,加工的東西是應(yīng)稅消費(fèi)品。如果加工后收回,用于直接銷售的(售價不高于受托方的計(jì)稅價格),我不明白括號里的這句話,為什么要加這個括號里的內(nèi)容?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個疑問,如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個理解有沒有錯啊???
老師,現(xiàn)在有人打電話說可以做社保兼職,把我們公司交社保的全部軟到一個什么集團(tuán),交這種靠譜嗎
個體工商戶 季度 收入15萬 成本90000 應(yīng)該交多少個人所得稅 怎么算的 年應(yīng)該到30萬
老師,個稅財(cái)產(chǎn)租賃中房產(chǎn)租賃,選擇-800還是打八折時,是最初的收入與4000比還是與收入減掉稅費(fèi)、修繕費(fèi)之后的金額比?
樸老師,請問學(xué)習(xí)哪些課程可以系統(tǒng)的把會計(jì)的相關(guān)知識和相關(guān)稅法和增值稅知識學(xué)習(xí)明白?
老師,能發(fā)個稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)址嗎
老師我今天申請的小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,增值稅今天需要申報(bào)嗎,還是等下個月15號在申報(bào)
老師,我們公司購買了一輛二手車花費(fèi)14000元,開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額是2000元,這種怎么入賬做分錄
老師,能發(fā)個稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)站嗎
大電流大型超導(dǎo)磁體與低溫測試研制開票稅收編碼是屬于什么?
老師預(yù)繳稅款月底年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?