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老師,為啥第二問計(jì)算增值稅的時候不算委托加工收回在銷售的白酒的消費(fèi)稅呀,他的銷售價格是比受托方計(jì)稅價格高的的,不是要補(bǔ)繳差額么

老師,為啥第二問計(jì)算增值稅的時候不算委托加工收回在銷售的白酒的消費(fèi)稅呀,他的銷售價格是比受托方計(jì)稅價格高的的,不是要補(bǔ)繳差額么
2020-10-07 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 17:24

你好,題目沒問這個問題呀

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你好,題目沒問這個問題呀
2020-10-07
1,不再繳納 2,繳納,之前繳納的,可以扣除,差額繳納 3,加工銷售時繳納 4,繳納,加工后銷售繳納
2023-02-03
如果說高于這個價格出售的話,就差額部分需要交。
2022-10-21
同學(xué)你好 受托方代收代繳的消費(fèi)稅=(50000%2B8000%2B3*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B3*2000*0.5
2022-05-02
你好 也許受市場因素 就是按不高于受托方組成計(jì)稅價格
2020-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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