這個是勞務(wù)派遣行業(yè),這個沒有13% ,一般計稅是6% 差額納稅是5%

我們公司,幫人家代繳社保,代發(fā)工資,以賺取服務(wù)費和國家返稅作為利潤,這個到底屬于啥行業(yè)???[捂臉][捂臉][捂臉]給人家開差額專票,全額6個點,13個點的,我有點凌亂
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 老師,這個政策不是很理解,選擇差額納稅怎么核算增值稅?能舉例子嗎?還有發(fā)票問題
智豐人力資源服務(wù)公司,2023年8月與嘉達建筑公司簽訂員工招聘服務(wù)合同非代已達建筑公司辦理社會保險的繳納工作,2023年10月份,根據(jù)協(xié)義議包大員招聘服務(wù)收入3萬元,同時代嘉達建筑公司繳納員工社會保險12萬元,嘉達建筑公司將兩項合計15萬元,直接打入了智豐人力資源服務(wù)公司賬戶,公司當月進項稅額留抵金部為0.12萬元,假設(shè)暫不考慮其他相關(guān)稅收。智豐人力資源服務(wù)公司在不同的計稅方法下,應(yīng)如何納稅?(二)業(yè)務(wù)解析1、提供人力資源外包服務(wù)用什么計稅方法?!敦斦繃叶悇?wù)總局關(guān)于進一步明確全面推開營改增試點有關(guān)勞派造服務(wù),收費公路通行費抵扣等政策的通知》(財稅(2016]47號)第三條第(一)項規(guī)定納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀代理服務(wù)繳納增值稅,其們售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保驗、住房公積金、向委托方收取并代為發(fā)放的工貨和代理邀納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。一般納稅人提供人力監(jiān)源外包服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算繳納增值稅。
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?