你好,你重新保存一下減免表。
你好老師,季度申報(bào)所得稅主表弟12行減免所得稅額與表A201030弟30行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)是一致的為什么顯示不一致?
老師你好,我報(bào)的利潤(rùn)表是第一張圖片的數(shù)字,為什么在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)第二張圖會(huì)顯示不一致
#提問#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
你好,老師,所得稅四季度的申報(bào)表,應(yīng)納稅額減去,符合小微企業(yè)的扣除額,小于一季度預(yù)繳的金額,在申報(bào)表的16行 本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額那一行顯示應(yīng)退金額嗎? 我填報(bào)完在這一行什么也沒顯示,對(duì)嗎? 請(qǐng)老師幫忙
老師你好,請(qǐng)教下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面第13行減免所得稅額A201030那一欄的金額是怎么算出來的?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤(rùn)表也沒有減少
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
還是不行
你好,截圖你的申報(bào)表看一下。
老師能看清嗎?
減免表的上一行怎么沒有出來?
你看一下你的利潤(rùn)是不是虧損的。
減免表上第一行是51221.26
看一下你的實(shí)際利潤(rùn)是多少,如果實(shí)際利潤(rùn)是零的話,你的減免表應(yīng)該也是零。
能看見嗎?
我不要看這個(gè)同學(xué)啊,看你的所得稅主表你有彌補(bǔ)虧損,你的利潤(rùn)表體現(xiàn)不出來,只能在所得稅主表上面看。
老師,是這個(gè)嗎?
對(duì)呀,你的實(shí)際利潤(rùn)看第九行。
實(shí)際是零,減免表的數(shù)自動(dòng)出來的
那你需要自己修改一下的,你看下,能填寫零吧
利潤(rùn)是零,減免的也是零。
減免表里的數(shù)據(jù)沒發(fā)改都是自動(dòng)出來的
那你退出去重新進(jìn)來試下 系統(tǒng)有問題
老師,這個(gè)表需要填嗎?
我們是苗木合作社的,自產(chǎn)自銷
你好 不需要填寫的。
你好老師,這個(gè)表需要填哪一行?
需要 自產(chǎn)自銷免所得稅或者減半的需要