你好,收入填寫零就可以。

老師請問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個稅,還需要給離職的人員申報(bào)個稅嗎?還是等發(fā)放工資時候再申報(bào)個稅
老師,請問一下,這個月有兩名員工未發(fā)工資,但是沒有離職,那報(bào)個稅的時候把他們刪了還是收入填寫0呢?
請問老師,2021年12月有員工離職了,沒有工資。2022年1月申報(bào)個稅時,工資“0”申報(bào),填寫了離職日期和改為了“非正?!绷?。但是2022年1月有工資1250元,但是個稅資料中,已經(jīng)改了“非正?!绷?,那請問在2022年2月申報(bào)個稅,應(yīng)該怎么做呢?
請問如果是請的臨時工的話,有員工是經(jīng)常是前幾個月用發(fā)工資 ,中間兩個月是沒有工資 ,然后在下兩個月又有工資 的,這種情況下,是在報(bào)個稅的時候把這個沒有工資 的這個月作離職好還是作0申報(bào)好的呢同,那種情況殘保金低一些的呢
老師,我們單位有幾個員工的工資這幾個月先不發(fā),等到8月一起發(fā),那個稅申報(bào)的時候是給他0申報(bào)呢,還是說在工資薪金所得那個表里面這個月把他刪除掉申報(bào)呢
專精特精有沒有稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅方面
企業(yè)需要作廢兩年前的發(fā)票可以嗎?
2025年,貴州個稅速算表有嗎,老師?
房租押金不退我們,給我們開租金發(fā)票還是什么發(fā)票合適
有個小規(guī)模公司平常是零申報(bào) 但偶爾會開一些普通發(fā)票 客戶錢不打?qū)@樣可以嗎
個體戶核定征收改查賬征收了,賬是從0開始做嗎?就是所有科目都是0余額?
利潤總額超過300萬,但是扣掉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%后小于300了,企業(yè)所得稅怎么算,按多少稅率
老師請問掛靠在別人家,社保是不是單位和個人繳納的都要計(jì)算
老師 個人所得稅每個月就申報(bào)1000 9月的時候?yàn)槭裁磿枰U納個人所得稅呀
請問老師國際代理國際運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的


刪了是不可以的是嗎?還有雖然沒有發(fā)工資但是給他買了社保,個稅這里有什么影響沒有?
不可以刪除的,也不允許刪除,也刪除不了。
我在這里刪了,買了社保怎么弄??還有累計(jì)扣除應(yīng)該累加不,比如他發(fā)了兩個月工資,然后第三個月沒有發(fā)工資,但是累計(jì)扣除應(yīng)該是一萬還是一萬五呢?
你怎么刪除 這個應(yīng)不應(yīng)該刪除 即使離職了他都不是刪除,改成非正常。
老師,你把問題一次性回答完嘛,有時候很著急的時候,還有問幾次??就是收入填寫的時候沒有吧他算進(jìn)去。
你給他發(fā)了工資就填寫發(fā)工資的金額,但是需要包含個稅個人負(fù)擔(dān)的社保,如果沒有發(fā)工資零申報(bào),不需要刪除,不能刪除。 累計(jì)扣除不管你的收入是零,還是不是零都需要增加五千 一萬五
累計(jì)扣除費(fèi)用和你的收入沒有關(guān)系
個人負(fù)擔(dān)的社保在工資收入里面填寫 還有專項(xiàng)扣除填寫
問題就是沒有發(fā)工資,但是已經(jīng)給他買了社保了,下個月發(fā)了工資再扣回來可以吧
可以 完全沒有問題 你可以把個人負(fù)擔(dān)的社保做工資填寫本期收入不就可以啦。
不填寫你的專項(xiàng)附加,扣除下個月的時候只填寫一個月的就行,但是扣除工資的時候是扣除兩個月的。
把社保作為工資,我怕把自己攪暈了,就按正常下個月扣回來也可以是吧
我們沒有幫員工填寫專項(xiàng)附加扣除哦,讓他們自己在APP上面操作好了
用您說的方法把社保作為工資要比不作為工資簡單一點(diǎn)嗎?賬務(wù)上有什么區(qū)別嗎?
可以 是的 個人負(fù)擔(dān)的社保做工資比下個月一起做麻煩 賬上一樣還是計(jì)提工資 賬上不處理 申報(bào)的時候個人負(fù)擔(dān)的社保填寫工資收入和專享附加扣除
申報(bào)的時候個人負(fù)擔(dān)的社保填寫工資收入和附加扣除是什么意思呀?您的意思就是這個月購買了社保申報(bào)的時候不填寫社保不可以是嗎?這個月的社保下個月一起填寫兩個月的社保扣除不行嗎?
比如個人負(fù)擔(dān)的社保是100,你本期收入填寫100,然后在專項(xiàng)扣除養(yǎng)老醫(yī)療等填寫100。
可以呀,你可以下個月一塊兒扣除啊。
主要是我想著本期收入把社保填進(jìn)去就跟工資表對不上了,久了忘記怎么回事了
你就想著,當(dāng)月的社保已經(jīng)申報(bào)了,不需要再下個月再調(diào)整。
老師,上個月的財(cái)務(wù)報(bào)表,少算了一次手續(xù)費(fèi),是這樣子的,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)少算了就把所得稅和增值稅更正申報(bào)了,就是財(cái)務(wù)報(bào)表無法更正,怎么辦呢?
這個月做賬補(bǔ)上就是了
只補(bǔ)財(cái)報(bào)?那不是根所得稅和增值稅的報(bào)表對不上嗎?沒有關(guān)系嗎?
有關(guān)系 不是修改不了 做的補(bǔ)就措施嗎?