你好 費(fèi)用發(fā)生額在借方 如果在貸方的你放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益取數(shù)不準(zhǔn)確 就放到解放負(fù)數(shù)
老師沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么在借方財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)數(shù)?如果財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方怎么影響損益情況了?
財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益在貸方,可以在借方負(fù)數(shù)表示嗎?
在什么情況下做帳的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方為負(fù)數(shù)呢,比如借銀行存款50 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(借方-50)
老師好,為什么沖減管理費(fèi)用要在借方做負(fù)數(shù)?取得利息收入財(cái)務(wù)費(fèi)用不用在借方做負(fù)數(shù)呢?
老師,期末財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),我在借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了,在填寫損益表時(shí),我是在財(cái)務(wù)費(fèi)用里調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是在財(cái)務(wù)費(fèi)用-其中利息支出(減利息收入)里調(diào)?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎