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我公司是一般納稅人,支付的金穗盤系統(tǒng)服務費如何賬務處理?謝謝老師

2020-10-06 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-06 11:17

你好 借管理費用-服務費貸銀行存款 抵減的時候:借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -服務費負數(shù) 。

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快賬用戶7923 追問 2020-10-06 11:21

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-06 11:23

沒事的 希望能幫到你

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你好 借管理費用-服務費貸銀行存款 抵減的時候:借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -服務費負數(shù) 。
2020-10-06
借管理費用、辦公費貸銀行存款如果是需要抵扣的,當月借應交稅費、應交增值稅減免稅款企業(yè)管理費用負數(shù)。
2022-02-23
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)” 貸:管理費用
2020-08-07
你好,這個對于公司來說是按照所有的合計金額計入固定資產(chǎn),包括了買價,服務費和利息。
2024-10-29
你好;你操作勾選不抵扣 可以記入成本費用去 沖利潤
2023-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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