這個600是上期的抵消 借,營業(yè)收入 2000 貸,營業(yè)成本 1400 跨年就是年初未分配利潤 600
請問下老師這個年初未分配利潤抵消600是怎么意思,如果是當(dāng)期科目是什么
不悔老師麻煩回答下,底稿中內(nèi)部交易抵消分錄,如果是抵消去年內(nèi)部交易產(chǎn)生的利潤100, 就要:借 期初未分配利潤 100。 我的問題是,如果去年提取了盈余公積,那么應(yīng)該是 借 期初未分配利潤 90 借 盈余公積 10? 還是仍舊是 借 期初未分配利潤 100?
老師,你好!請教一下,母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,單說未分配利潤這個科目,合并報表的抵消分錄怎么做呢?
老師,你好!請教一下,母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,單說未分配利潤這個科目,合并報表的抵消分錄怎么做呢?
老師,你好!請教一下,母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,單說未分配利潤這個科目,合并報表的抵消分錄怎么做呢?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?