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Q

老師,其他應收款和其他應付款可以相互沖嗎

2020-10-05 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-05 13:57

您好 請問是要相互沖銷么

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快賬用戶6523 追問 2020-10-05 14:00

是的,之前計費用都是借管理費用,貸其他應收,后來領導說把費用入到其他應付下,分路我就做成借管理費用,貸其他應付,今天領導問為什么其他應付沒有沖應收?我就不明白了

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:01

那可以這樣寫分錄 借:其他收款款 貸:其他應付款

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快賬用戶6523 追問 2020-10-05 14:46

老師,一方計管理費用,另一方掛著其他應付款,這個稅務局問的話怎么解釋吶?

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:47

收到發(fā)票沒有支付款項 這樣寫分錄正確的啊

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快賬用戶6523 追問 2020-10-05 14:51

但以前年份一直也掛著,總不能好幾年不支付吧

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:51

請問什么原因不支付?

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您好 請問是要相互沖銷么
2020-10-05
你好,如果是同一個明細,是可以的
2022-07-29
若是同一客戶或供應商,可以對沖
2024-03-30
你好 同一個客戶的可以。
2021-07-09
學員你好,這個是可以的。填報表時進行重分類即可。
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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