你好!增值稅免稅,企業(yè)所得稅也免稅嗎?執(zhí)行的那個(gè)免稅文件?
公司是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售農(nóng)機(jī),開(kāi)的發(fā)票是免稅的,所得稅報(bào)表怎么填寫(xiě),在線求,第一次填,不知道填哪
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票,但是開(kāi)具了5%的稅的貨物銷(xiāo)售發(fā)票,開(kāi)了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬(wàn),在免征額第10欄填寫(xiě)了銷(xiāo)售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫(xiě)報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票48000.因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)票稅率那塊是免稅的,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)報(bào)表時(shí),免稅銷(xiāo)售額那里是不是填寫(xiě)46601.94.本期免稅銷(xiāo)售額那里填寫(xiě)1398.06
小規(guī)模2022年第四季度開(kāi)票八十幾萬(wàn),增值稅申報(bào)表是不是填在其他免稅銷(xiāo)售額,還有稅款減免的不知道怎么填寫(xiě)
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
企業(yè)所得稅不免
你好!那按你們利潤(rùn)表累計(jì)金額填寫(xiě)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)就可以
小微企業(yè)所得稅減免那個(gè)在這個(gè)表怎么填
你好!你們是減按5%計(jì)算企業(yè)所得稅是吧