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以自產(chǎn)的10噸A類白酒換入乙企業(yè)的蒸汽釀酒設(shè)備,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元、增值稅3.2萬元。已知該批白酒的生產(chǎn)成本為1萬元/噸,不含增值稅平均銷售價(jià)格為2萬元/噸,不含增值稅最高銷售價(jià)格為2.5萬元/噸。,這里為什么要選擇2.5作為計(jì)稅依據(jù)。而不是選擇2作為計(jì)稅依據(jù)

2020-10-04 13:46
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-04 13:48

同學(xué)你好!換取生產(chǎn)資料等 這個(gè)要用消費(fèi)稅的最高計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的 這個(gè)比較特殊 與增值稅按平均價(jià)格計(jì)算 是不同的

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同學(xué)你好!換取生產(chǎn)資料等 這個(gè)要用消費(fèi)稅的最高計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的 這個(gè)比較特殊 與增值稅按平均價(jià)格計(jì)算 是不同的
2020-10-04
同學(xué)你好稍等一下
2024-06-05
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是4 當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算式10*2.5*13%%2B(1.8*1.1%2B1*2000*0.5/10000)/(1-20%)*13% 應(yīng)交增值=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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同學(xué)你好 計(jì)算業(yè)務(wù)什么
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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