這個(gè)沒有到你先認(rèn)證,那這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款
發(fā)票沒來,進(jìn)項(xiàng)稅額可以先放入待抵扣里面去嗎?
如果我那到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的時(shí)候,做一筆抵扣憑證,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額是吧 如果我確定抵扣這張,可以直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面,是吧
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,如果我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)開出去但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選,放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里可以嗎
多下來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以放到待抵扣稅額中嗎
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
我說的是原料料購(gòu)入,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
我發(fā)票還沒來,這樣對(duì)嗎?
你先認(rèn)證沒有到發(fā)票做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,或者是借在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,
沒有認(rèn)證也沒有到發(fā)票,先到貨物,借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模的納稅人使用的
你這借原材料 貸 應(yīng)付賬款 原材料包含稅額嗎
不包括,這個(gè)是不含稅的去暫估
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款 ,不含稅
那我怎么知道金額是多少呀
貨到了,沒有金額的話怎么知道金額
你們合同和這個(gè)對(duì)賬單上面不是有嗎,沒有那別人報(bào)一個(gè)天價(jià)你們敢用?
是的,但是我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么不可以先放入待抵扣中去吧,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商自動(dòng)生成的憑證,我不好調(diào)
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模的納稅人使用的 ,發(fā)票沒有來不能做進(jìn)項(xiàng)稅額,
那我們不是輔導(dǎo)期納稅人嗎?
一般情況下不是,這個(gè)是不是你需要自己去看,一般情況下沒有這個(gè)
這個(gè)輔導(dǎo)期是8月認(rèn)證發(fā)票,是10月申報(bào)9月稅的時(shí)候才可以抵扣