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你好老師,這個(gè)憑證是2019年的,記賬憑證的金額比原始票據(jù)金額多594元,怎么調(diào)整?分錄怎么做!

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2020-10-04 09:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-04 09:41

匯算清繳按那個(gè)抵扣的

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快賬用戶4305 追問(wèn) 2020-10-04 10:59

不懂,說(shuō)下分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-04 11:20

借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用594

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匯算清繳按那個(gè)抵扣的
2020-10-04
你好,如果涉及損益類科目,用以前年度損益調(diào)整代替紅字沖回差額就可以。
2020-09-18
在這種情況下,記賬憑證后附原始憑證發(fā)票可以這樣處理: 將當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的合計(jì)金額發(fā)票附在相關(guān)的記賬憑證后面,并在發(fā)票上注明對(duì)應(yīng)的訂單明細(xì)情況。 同時(shí),建議您另外制作一份詳細(xì)的清單,記錄每張發(fā)票所涵蓋的訂單信息,包括訂單號(hào)、金額、日期等,將這份清單也作為原始憑證附在記賬憑證后面,以便清晰地反映發(fā)票與訂單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 另外,在記賬憑證的摘要中簡(jiǎn)要說(shuō)明發(fā)票與訂單的關(guān)系以及匯總開票的情況。
2024-08-26
你好,借方貸方分別做3萬(wàn)多與3千多的差額,用負(fù)數(shù)表示,原來(lái)的分錄怎么做的還是怎么做,涉及到損益科目的替換成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-07-21
您好 請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-04-26
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