你好,當時稅務局說降下來之后有修改數據嘛

老師,小規(guī)模報收入報超了,與稅務局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來,現(xiàn)在報3季度增值稅時本年累計這個數還是顯示沒降以前的,這個怎么辦呢?
老師,小規(guī)模報收入報超了,與稅務局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來,現(xiàn)在報3季度增值稅時本年累計這個數還是顯示沒降以前的,這個怎么辦呢?她直接改的1季度的增值稅申報表老師,二季度也要改,改哪里呀?本年累計那里嗎?
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款,他沒有做主營業(yè)務收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報2022年第四季度時,發(fā)現(xiàn)收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現(xiàn)在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負數免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應該怎么辦?
做經營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿易公司,關于運輸的費用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
她直接改的1季度的增值稅申報表
那2季度的應該也要修改的呢