您好,1的附加稅費(fèi)納稅人是增值稅納稅義務(wù)人,即收款方,所以付款方不扣除。
第三題計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)調(diào)整的折舊費(fèi)用為什么是加在利潤(rùn)總額里,而不是減去,這個(gè)怎么理解好?相似的稅金及附加沒(méi)有算入的部分后來(lái)算入是減去,折舊為什么是加?
第六題當(dāng)中第1問(wèn)里計(jì)算的城建稅及附件在計(jì)算利潤(rùn)總額及最后的應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么沒(méi)有從里邊減去這部分的金額?
圖1中,從境外分回的利潤(rùn)50萬(wàn),這50萬(wàn)是稅后金額,所以要還原成稅前應(yīng)納稅所得額,如圖3的答案里寫(xiě)的。但是圖2里的題,從境內(nèi)居民企業(yè)分回的股息40萬(wàn),在計(jì)算納稅調(diào)整時(shí),并沒(méi)有還原成稅前金額,而是直接納稅調(diào)減40萬(wàn)。為什么
如題,第4問(wèn),求A公司應(yīng)納稅額。后附的答案計(jì)算步驟中:A公司的應(yīng)納稅所得總額:1000+132+43=1175萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)老師,為什么要加43。??這個(gè)43是A要交的稅款,怎么成了應(yīng)納稅總額的組成部分呢????
老師,第4小問(wèn),計(jì)算捐贈(zèng)收入時(shí)算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)95.88為什么沒(méi)有加100萬(wàn)的視同銷售收入?計(jì)算應(yīng)納稅所得額151.14時(shí)為什么加了一個(gè)一百萬(wàn)最后又減去了一百萬(wàn)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?