照片不太完整 若開票內(nèi)容星號里是*運(yùn)輸服務(wù)* 且購買方名稱是公司名稱,寫了納稅人識別號 則這兩張電子發(fā)票可以按票面稅額抵扣
老師,這兩張電子客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?(是我公司職工,只是客票上沒有姓名)
員工坐飛機(jī),沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運(yùn)輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師客運(yùn)服務(wù)電子普通發(fā)票可以抵扣嗎,抬頭是公司名稱不是個人名稱
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師,出差飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)抵扣,有航空運(yùn)輸電子客票形成單,沒有發(fā)票,這樣可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
是的老師,能在勾選平臺上勾選嗎?
您好,這個勾選不到,是計(jì)算抵扣的 目前能在勾選平臺上勾選得到的電子普通發(fā)票僅限于ETC通行費(fèi)發(fā)票